一、在学校领导下,主持审计处的日常工作,当好校领导的参谋。
二、认真贯彻和执行国家的审计法规,维护审计法律的严肃性,坚持原则,依法审计,严于律己,公正廉洁。
三、建立健全审计的规章和内部管理制度,提高审计的业务水平,改进和完善审计的监督职能。
四、制定审计工作年度计划,经学校批准后,认真严格执行。对学校的基本建设项目、财务收支和大型设备购置等合同进行审计和审计调查,对已经审结的审计报告进行审定并提出意见。
五、监督和检查学院所属财务部门贯彻国家的财经法规,遵守财经纪律的情况,并及时向学校和有关部门反映。减少资金的浪费,促进教育经费的合理使用,促进增收节支。
六、对审计人员的培训、管理、配备等向学校提出建议。
七、建立健全内部审计机构,加强审计队伍的组织、思想、作风、业务建设和廉政建设,关心职工生活,做好职工的思想政治工作。
八、主持召开处内会议,布置、检查和总结工作,善于总结经验,找出差距,不断提高管理水平和工作效率。
九、完成主管校领导和上级部门交办的其他工作。
十、副处长协助处长工作,处长不在位时,履行处长职责。